集團組織開展第二期內部審計專題培訓

發布時間:2021/7/28 16:47:02 瀏覽量:

為適應集團高質量發展內部審計工作需要,持續提升內審人員專業水平,強化各級企業(單位)風險防控與合規操作意識,2021年7月28日,風控審計部組織了年度第二期內部審計專題培訓活動。本次培訓邀請了山東今日會計師事務所所長徐鳳霞、質控部經理周丹進行授課,集團本部各部室、各直屬單位財務、審計、風控等部門人員及集團內審小組成員共40余人參加了此次培訓。

 

本次培訓,主要根據前期收集的內審小組實際工作需求開展,由風控審計部與授課專家反復研討后最終確定培訓內容。培訓結合了企業內部審計準則的最新要求,系統全面講授了國企公司治理、資金活動、資產管理等在內的11大項主要內控領域風險點和國企內部審計開展的程序、審計方法等。風控審計部又結合近兩年集團內審中發現的普遍性問題進行了重點培訓,提出規范管理和督促整改要求。培訓專家現場參與了互動交流,為各位學員答疑解惑。

  通過培訓,各部室和直屬單位參訓人員更加熟悉了內審的操作流程和經營管理中的常見風險,加深了對審計工作及內部控制的認識和理解,達到了預期效果,也為下一步集團內審工作的更高質量開展提供了有效指導。

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